开原市第二看守所单位预算(2025年)
目录
第一部分 开原市第二看守所概况
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主要职责及机构设置情况
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部门预算单位构成
第二部分 开原市第二看守所2025年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 开原市第二看守所2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第一部分 开原市第二看守所概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全市公安工作。
(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
(4)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(5)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。
(6)指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。
(7)指导、监督、组织实施全市消防工作。
(8)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
(9)指导、监督、实施全市公安机关对信息网络的安全监察工作。
(10)指导、监督、实施全市公安机关依法承担的执行刑
罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
(11)组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。
(12)依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
(13)依法管理集会、游行、示威活动。
(14)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。
(15)负责全市公安后勤保障。
(16)制定全市公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。
(17)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全市公安队伍违法违纪案件。
(18)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
2、机构设置情况
(1)开原市第二看守所
二、单位预算单位构成
纳入开原市第二看守所2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.开原市第二看守所
第二部分开原市第二看守所2025年部门预算情况说明
一、关于开原市第二看守所2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,开原市第二看守所有收入和支出均纳入部门预算管理。开原市第二看守所2025年收入总预算575.51万元,支出总预算575.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入575.51万元。支出包括:公共安全支出499.16万元,社会保障和就业支出39.48万元,卫生健康支出13.99万元,住房保障支出22.88万元。
二、开原市第二看守所2025年预算收支增减变化情况说明
2025年预算收入575.51万元,预算支出575.51万元,2024年预算收入600.54万元,预算支出600.54万元,2025年比2024年预算收支减少25.03万元,增加原因是财政拨款减少。具体为:工资福利支出2025年为347.68万元,2024年为388.45万元,减少40.77.62万元,减少原因是财政拨款减少;商品服务支出2025年为54.22万元,2024年为56.42万元,减少2.2万元,原因为财政拨款减少;对个人家庭的补助2025年为6.10万元,2024年为6.16万元,减少0.06万元,原因为财政拨款减少;项目支出2025年为167.51万元,2024年为149.51万元,增加18万元,原因为财政拨款增加。
三、基本支出经费说明
2025年经费安排基本支出575.51万元。其中,经费供给人数在编47人,临时工11人。汽车经费供给台数1台,汽车定额5万元,工资福利支出347.68万元,商品服务支出54.22万元(办公费6.8万元,水费0.56万元,电费0.84万元,邮电费0.56万元,取暖费17.92万元,差旅费1.12万,公务接待0.20万元,公务用车运行维护费5.0万元,其他交通费用20.82万元。其他商品服务支出0.4万元)。对个人和家庭的补助6.10万元。
四、项目支出经费说明
2025年项目经费支出575.51万元,比2023年600.54万元减少25.03万元,原因为财政拨款减少。
五、开原市第二看守所2025年“三公”经费增减变化原因说明
2025年公务车辆为1台,“三公”经费预算数5.20万元,其中:因公出境(国)经费0万元;公务接待费0.20万元;公务用车购置及运行费5万元。2024年“三公”经费比2024年5.21万元减少支出0.01万元。其中:因公出境(国)费0元,与上年相比无增减;公务接待费0.20万元比2023年0.21万元减少支出0.01万元;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行费5万元,与上年相比持平。
六、政府采购安排情况说明
2025年预算政府采购安排为0万元。
七、开原市第二看守所2024年国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,开原市第二看守所共有车辆0台,其中执法执勤车辆0台,公务用车0台。
八、开原市第二看守所2025年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。
无重点项目预算
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.公安支出(类)公共安全支出(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 开原市第二看守所2025年部门预算表
2025年二看预算批复表.xlsx