开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

开原市公安局交通警察大队2025年单位预算

来源:开原市财政局 时间:2025-01-20

  开原市公安局交通警察大队单位预算(2025年)

  目录

  第一部分 开原市公安局交通警察大队概况

  一、主要职责及机构设置情况

  二、部门预算单位构成

  第二部分 开原市公安局交通警察大队 2025年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 开原市公安局交通警察大队2025年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

  第一部分 开原市公安局交通警察大队概况

  一、主要职责及机构设置情况

  1、主要职责

  1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规;

  2)负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故责任进行认定,对伤残程度进行评定、对车辆损失的程度进行鉴定;

  3)负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;

  4)负责机动车驾驶证的核发、补发、换领、违章扣分、学习等;

  5)负责面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传,增强交通参与者的交通安全意识;

  6)负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作;

  7)负责道路的巡逻,纠正交通违章,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

  8严格交通执法,依法查处道路交通违法行为和交通事故以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。

  9维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;

  10参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者

  11)承办开原市公安局交办的其他事项。

  2、机构设置情况

  1)开原市公安局交通警察大队

  二、单位预算单位构成

  开原市公安局交通警察大队内设部门未独立核算也未单独编制预算,因此纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、开原市公安局交通警察大队

  第二部分开原市公安局交通警察大队

  2025年部门预算情况说明

  一、关于开原市公安局交通警察大队2025年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,开原市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。开原市公安局交通警察大队2025年收入总预算2537.45万元,支出总预算2537.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2537.45万元。支出包括:公共安全支出2438.66万元,社会保障和就业支出48.76万元,住卫生健康支出19.05万元,住房保障支出30.98万元。

  二、开原市公安局交通警察大队2025年预算收支增减变化情况说明

  2025年预算收入2537.45万元,预算支出2537.45万元,2024年预算收入2692.62万元,预算支出2692.62万元,2025年比2024年预算收支减少155.17万元,减少原因是预算拨款减少。具体为:工资福利支出2025年为1033.81万元2024年为1083.5万元,减少49.69万元,减少原因人员减少;商品服务支出(含项目支出)2025年为1503.64万元,2024年为1597.67万元,减少94.03万元,减少原因为财政拨款减少;对个人家庭的补助2025年为10.83万元,2024年为11.45万元,减少0.62万元,减少原因为财政拨款减少。

  三、基本支出经费说明

  2025年经费安排基本支出1215.38万元。其中,经费供给人数287人,汽车经费供给台数42台,汽车定额2.5万元,工资福利支出1033.81万元,商品和服务支出170.74万元(办公费8.51万元,水费0.7万元,电费1.05万元,邮电费0.7万元,取暖费23.02万元,差旅费1.4公务接待0.24万元,公务车运行105万元。其他交通费用29.16万元,其他商品服务支出0.96万元)。对个人和家庭的补助10.83万元。

  四、项目支出经费说明

  2025年项目经费支出1322.07万元,比20241424.97万元增加102.9万元,原因为项目减少。

  五、开原市公安局交通警察大队2025年“三公”经费增减变化原因说明

  2025年执法执勤车辆为42台,“三公”经费预算数105.24万元,其中:因公出境(国)经费0万元;公务接待费0.24万元;公务用车购置及运行费105万元。2025年“三公”经费比2024105.26万元减少支出0.02万元。其中:因公出境(国)费0元,与上年相比无增减;公务接待费0.24万元比20240.26万元减少0.02万元;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行费105万元,与上年相比无变化,原因:主要是收入减少保持了运行成本。

  六、政府采购安排情况说明

  2025年预算政府采购安排为0万元。

  七、开原市公安局2024年国有资产占用情况说明

  截至20241231日,开原市公安局交通警察大队共有车辆42台,巡逻警用摩托车20台,其中执法执勤车辆62台。

  八、开原市公安局2025年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

  无重点项目预算

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.公安支出(类)公共安全支出(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  第四部分 开原市公安局2024年部门预算表

2025年交警大队预算批复表.xlsx